Bom dia!
Onde poderia encontar uma documentação ou explicação para obter o XML de uma NFe do Fornecedor
utilizando o RFC <-> PI <-> WS <-> SEFAZ?
Grato.
Bom dia!
Onde poderia encontar uma documentação ou explicação para obter o XML de uma NFe do Fornecedor
utilizando o RFC <-> PI <-> WS <-> SEFAZ?
Grato.
Quando euestou mudandocódigoNCMemPOo preçoNetmudandoautomaticamenteemostra a mensagemcomo
Valor-alvodecontratoXXXXultrapassada peloXXXBRL
Mensagem nº. 06042
por favor me ajudesobre o assunto.
Ola galera...
Estamos implementando a NFe3.10 aqui do Canada para o Brasil, porem para fazer essa atualizacao a SAP recomenda 4 OSS notes que dependem de outras XXXXXXX notas. (algo quase imensuravel)
Porem como o SAP nao e um mar de rosas ao tentar implementar algumas notas como por exemplo 1556836 - acontece um erro porque nao tenho a FM J_1B_NFE_FILL_BAPIRETTAB no sistema.
Alguem ja passou por isso?
Obrigado
Pessoal, bom dia.
Gostaria da ajuda dos srs. sobre um assunto que estou passando aqui na empresa.
Estamos precisando escriturar uma nota fiscal writer no SAP, para que a mesma componha a base de obrigações e conste corretamente no livro fiscal. É uma nota fiscal eletrônica normal, no sentido de saída.
Porém essa nota já foi emitida manualmente direto no site da SEFAZ. A nota já foi autorizada e já teve sua destinação efetivada.
Alguém tem uma luz sobre como fazer o lançamento dessa nota no SAP? Para que ela atinga todos os status necessários?
Obrigado desde já pela ajuda!
Boa noite a todos,
Estou precisando de ajuda
No GRC Client 100, executei a transação /XNFE/NFE_CHECK_SRV_STATUS_MAN, mas gerou um erro conforme tela abaixo:
executei o SLDCHECK
depois executei o SLDCHECK no Client 001 e tenho os dados mais completos
Vi que no SLD o BUSINESS SYSTEM INTEGRATION_SERVER_GRD está
apontando para o Client 001 do GRD.
qualquer colaboração vou ficar muito agradecido,
obrigado,
Carlos Gabriel
Ola ,
Estou com dificuldades em solucionar a seguinte situação:
Ao gerar o xml 3.10 a tag ICMS10 está com valores zerados no XML e causando rejeição na SEFAZ 531.
As notas nfe 3.10 ja foram aplicadas mas o problema persiste.
Desde ja obrigado.
Boa tarde!
Estou com um problema ao tentar faturar um documento de venda (transação VF01) onde as condições BCO1 e BPI1 estão cadastradas com valor negativo.
Antes de aplicar as notas da Nfe 3.10 era faturada normalmente, mesmo com os valores negativos de PIS e COFINS. Agora estou me depararando com o erro abaixo.
Alguém já passou por isso ou sabe como resolver?
Obrigada!
Giselle
Alguém já se deparou com esse erro:
S:J1B_NFE_ERP_GRC:036 11 NFOTOBAT
Todas as minhas notas de PE estão na catraca e com esse erro no ECC (J1BNFE). Se entrar no GRC encontro a informação que a NF-e está aguardando retorno do Lote, consultando o Lote encontro o erro 999 (Erro não catalogado), como proceder?
HELP!!!!!
Bom dia pessoal!
Estou enfrentando um problema de No authorization to maintain NF-e "xxxxxx" quando tento executar as ações que se encontram no monitor de saída NWBC NF-e 3.10.
Este problema ocorre quando executo por exemplo as opções: Request Status Check, Continue Process, Repeat Process Step e outras ações....
Vocês já tiveram este problema?
Caso necessitem de mais informações por gentileza me informem.
Desde já agradeço a atenção.
Atenciosamente,
Rogerio.
Hi,
Is it possible to display old NFe using the new 3.10 outbound monitor? Thanks!
Regina
Boa dia Pessoal,
Estou tendo problemas similares quando envio uma nota fiscal a aprovar à SEFAZ pelo monitor:
Validation error: Field (NECF) Referenced Fiscal Coupon: ECF Sequential Number, Can only be filled if other fields are empty.
Validation error: Field (REFCTE) Referenced NF-e Access Key, Can only be filled if other fields are empty.
Validation error: Field (REFCTE) Referenced NF-e Access Key, Can only be filled if other fields are empty.
Validation error: Field (B12_NNF) Nine-Place NF-e Number, Must be filled in combination with other fields.
Validation error: Field (REFCTE) Referenced NF-e Access Key, Can only be filled if other fields are empty.
Validation error: Field (REFCTE) Referenced NF-e Access Key, Can only be filled if other fields are empty.
Validation error: Field (B12_MOD) Model of Nota Fiscal, This field does not match the expected format.
As notas 1611731 e 1612217 já esta aplicadas em minha versão 606 de SAP.
O modelo da NF é 55. É correto mas não se porque atira o ultimo erro de validação.
Alguém teve esse mesmo tipo de problema???
Obrigado,
German
Boa tarde.
Precisamos implementar a Nota Técnica 2013.003, sobre a Lei da Transparência dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais, a qual desde janeiro obriga a quebrar os impostos por Federais, Estaduais e Municipais.
De acordo com a nota da SAP "1589975 - Technical Notes from SEFAZ - Overview note", encontra-se disponível para tratar o requerimento da NT 2013.003
a nota "1860005 - NF-e: Nota Técnica 2013/003". Porém essa nota apenas inclui o campo VTotTrib para preenchimento no XML via BADI CL_NFE_PRINT.
Também reparei que a nota "1859126 - NF-e: Storing Additional Data - Enhancement of NF Writer" inclui o campo no item da NF.
Aqui na empresa estamos pensando em adotar a solução do IBPT, que disponibiliza planilhas para cada estado com os tributos aproximados separados por NCM. Vamos guardar essas planilhas em tabelas Z para depois usar na NF e no XML.
Gostaria de saber se tem alguém usando essa solução do IBPT? Se tem mais alguma opção de solução? Se a SAP disponibilizou mais alguma coisa?
Desde já muito obrigado,
Abraços.
Eliseu.
Após go live para o novo layout 3.10 da NF-e, nos deparamos com um situação de rejeição 321 - Rejeição: NF-e de devolução não possui documento fiscal referenciado nos documentos de devolução de clientes(NFD) lançadas na VL01.
Esses documentos são referentes a documentos emitidos em nosso ERP anterior ao SAP e com isso, não temos referencia do mesmo no atual ERP.
Qual o procedimento para resolver esse problema, visto que o documento de origem(NFREF) não foi gerado no SAP e sim em outro ERP.
Observação: no antigo ERP, esses documentos de vendas eram todos eletronicos também.
Obrigado,
Caros,
Solicito ajuda, pois não estou conseguindo gerar o SPED FISCAL ocorrendo o seguinte erro:
"A versão do layout apresentada não é válida para o perído informado"
Já utilizamos a chave 008 versão 1.0.7, porém a SEFAZ/RJ está informando sobre a atual 2.1.1 já está disponível mais não consegui localizar nenhuma nota sobre isso.
Agradeço ajuda!!
Oi Pessoal,
A SAP Note "2135414 - [3.10] NF-e: Issuing hour not available for modification" foi disponibilizada.
Após implementá-la é habilitado na BAdI CL_NFE_PRINT, método FILL_HEADER o campo HEMI. Este campo é a hora de emissão da nota fiscal.
O novo comportamento após a nota verifica se o campo hemi foi preenchido via BAdICL_NFE_PRINT e neste caso usa o valor da BAdI no lugar do horário determinado pelo sistema (esse horário é posteriormente convertido para UTC no perform convert_timespan_to_utc ).
No include abaixo é possíver ver o novo código:
Agora é possível determinar o horário de emissão no campo HEMI de forma mais flexível e também utilizando regras adicionais como CNPJ/CUF, não dependendo exclusivamente da configuração de timezone da planta/usuário.
att,
Renan Correa
Olá pessoal,
Fizemos o go-live de 3.10 e temos um problema muito serio, IPI e PIS/COFINS não são copiadas para a nota. No billing calcula certinho, mas os valores não são transferidos para a nota, ou seja em alguns casos sim. Encontramos um exemplo que calcula IPI para todos os 4 itens, o valor está no tipo de condição BX23. Já temos mapeado que o valor de BX23 representa o valor do IPI no J1BTAX. No exemplo que encontramos os 3 primeiros itens não tem IPI, a linha com IPI3 nem aparece, mas o ultimo item tem o IPI.
Se fosse configuração nenhum dos itens teria o IPI, mas não sei o que pode ser, alguém passou por algo semelhante ?
Abraços
Michael
Boa noite a todos,
Venho debutar ao fórum compartilhando com vocês o seguinte problema: Na simulação da NF-e Inbound no GRC o valor planejado no Scheduling Agreement e do xml não estão ok, gerando um saldo altíssimo (erro: M8534 - Saldo não é igual a zero: 7.950,53- Débito: 70.505,87 Crédito: 62.555,34). Isso ocorre, pois as bases de cálculo dos impostos estão sendo calculadas incorretamente (maiores que o devido).
Essa situação só ocorre quando tento dar entrada com tax code que calcule PIS e COFINS e o documento de compra é um Scheduling Agreement.
Para o cenário que preciso (#4, abaixo) é que estou com esse erro de saldo. De outras formas similares, estão OK.
Seguem os cenários:
Scenario | Taxes | Document | Environment | Status |
1 | ICMS+IPI | SA | GRC | OK |
2 | ICMS+IPI+PIS+COFINS | PO | GRC | OK |
3 | ICMS+IPI+PIS+COFINS | SA | ECC (MIRO manual) | OK |
4 | ICMS+IPI+PIS+COFINS | SA | GRC | NOT OK |
As seguintes notas já estão aplicadas no ECC:
SAP note | Description | Status |
1638531 | OK - SAP | |
1711453 | OK - SAP | |
1717827 | (N/A to read...) | OK - SAP |
1732696 | OK - SAP | |
1785118 | OK - SAP | |
1799294 | Transfer of XML-amounts to nota fiscal tax base amounts/Prerequisite part | OK - SAP |
1817495 | OK - Manual | |
1822053 | Balance error for scheduling agreement with PIS/COFINS in netprice | OK - SAP |
1843823 | Integration of flexible PIS/COFINS base into NF-e In. Autom. | OK - SAP |
1738149 | OK - SAP | |
1799270 | OK - SAP | |
Integration of flexible PIS/COFINS base into NF-e In. Autom. | OK - Manual | |
1871347 | OK - SAP | |
1900355 | OK - SAP | |
NFe-In: IPI base for IPI rate with 0% | OK - SAP |
Aqui no projeto estamos no release 61702 no ECC e no 90017 no GRC.
Algum de vocês já passou por isso?
Muito obrigado,
Sola
Bom dia!
Onde poderia encontar uma documentação ou explicação para obter o XML de uma NFe do Fornecedor
utilizando o RFC <-> PI <-> WS <-> SEFAZ?
Grato.